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Rechnungen und Steuern: Deine Verantwortung als Coach

Coaches auf Yumi42 arbeiten selbstständig. Die folgenden Punkte erklären kurz, wie Rechnungen und Steuern auf der Plattform funktionieren.

Vor über 4 Monaten aktualisiert

Wer ist der Dienstleister?

Der Coach.
Yumi42 ist nur:

  • Vermittler,

  • Rechnungs- und Zahlungsplattform,

  • technischer Dienstleister.

Die Coaching-Leistung wird ausschließlich von Ihnen erbracht.


Umsatzsteuer-Identifikationsnummer erforderlich

Für die Aktivierung Ihres Coach-Profils ist eine gültige UID/VAT-Nummer zwingend erforderlich.
Coaches ohne Umsatzsteuerregistrierung können derzeit nicht aufgenommen werden.

Für Coaches mit Sitz in der Schweiz können zusätzliche Nachweise verlangt werden.


Kundenrechnungen (Coach → Kunde)

Die Rechnung wird automatisch bei der Zahlung erstellt und enthält:

  • Ihren Namen / Ihre Firma

  • Ihre Adresse

  • Ihre UID/VAT-Nummer

  • den gebuchten Service

  • den korrekten Umsatzsteuersatz basierend auf Standort und Kundentyp

  • alle gesetzlich erforderlichen Hinweise

Die Rechnung weist klar aus, dass Sie der Leistungserbringer sind.

Rechnungsnummern

Die Rechnungsnummer wird vom System vergeben und kann sich von Ihrer internen Nummerierung unterscheiden.
Das ist normal und entspricht der Funktionsweise von Plattform-Rechnungen.


Provisionsrechnung (Yumi42 → Coach)

Für jede Sitzung erhalten Sie zusätzlich eine Provisionsrechnung von Yumi42:

  • mit österreichischer USt, wenn Sie in Österreich ansässig sind

  • ohne USt (Reverse Charge), wenn Sie außerhalb Österreichs ansässig sind

Sie verbuchen diese Rechnung als Betriebsausgabe.


Ihre steuerlichen Pflichten

Sie sind verantwortlich für:

  • die korrekte Steuerkonfiguration

  • Ihre Umsatzsteuer (inkl. OSS, falls zutreffend)

  • Ihre Einkommens- und Sozialabgaben

  • Ihre Buchhaltung und Aufbewahrungspflichten

  • die Meldung Ihrer Yumi42-Einnahmen im eigenen Land


Coaches aus der Schweiz

Schweizer Coaches können Yumi42 nutzen.

Wenn Sie EU-Kunden betreuen, können zusätzliche Pflichten entstehen, z. B.:

  • Schweizer MWST-Registrierung

  • ggf. Registrierung im OSS-Nicht-EU-System für EU-B2C-Kunden

  • Nachweis der eigenen Steuer-Compliance

  • Unterzeichnung einer Erklärung, dass Sie für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlich sind


Stammdaten aktuell halten

Bitte halten Sie folgende Angaben stets aktuell:

  • UID/VAT-Nummer

  • Name/Firma

  • Adresse

  • Bankdaten

  • Steuereinstellungen

Fehlerhafte Daten können zu falschen Rechnungen oder verzögerten Auszahlungen führen.


Fragen?

Bei Fragen zur Plattform-Rechnung kontaktieren Sie den Support.
Für steuerliche Themen wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.

Hat dies deine Frage beantwortet?